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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6379 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ 48,00 192,00
2.00 AÇUCAR 13,00 26,00
6.00 FILTRO DE PAPEL 8,00 48,00
1.00 CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G 35,00 35,00
4.00 CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS 6,00 24,00
2.00 ANIS ESTRELADO 6,50 13,00
6.00 COPO DESCARTÁVEIS REF. COMPLEMENTAR AO EMPENMHO N°6131/2026 13,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 CAFÉ AÇUCAR FILTRO DE PAPEL CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS ANIS ESTRELADO COPO DESCARTÁVEIS REF. COMPLEMENTAR AO EMPENMHO N°6131/2026 416,00
18/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/68881955 416,00
22/09/2026 Pagamento de Empenho 6379/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,00
TOTAL 416,00 416,00 416,00
SALDO A PAGAR 0,00