| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF folha de pgtos dos servidores, set/26 | 6.989,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | REF folha de pgtos dos servidores, set/26 | 6.989,87 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2026. | 6.989,87 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 6549/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.989,87 | ||
| TOTAL | 6.989,87 | 6.989,87 | 6.989,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||