| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6580 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref folha de pgtos dos servidores, set/26 | 5.549,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | ref folha de pgtos dos servidores, set/26 | 5.549,67 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2026. | 5.549,67 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 6580/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.549,67 | ||
| TOTAL | 5.549,67 | 5.549,67 | 5.549,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||