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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 6628 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARA-CHOQUE DIANTEIRO - C/ PONTEIRAS LATERIAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM PONTEIRAS PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620 PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 3.249,50 3.249,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 PARA-CHOQUE DIANTEIRO - C/ PONTEIRAS LATERIAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM PONTEIRAS PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620 PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 3.249,50
22/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 69137097. 3.249,50
29/09/2026 Pagamento de Empenho 6628/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.249,50
TOTAL 3.249,50 3.249,50 3.249,50
SALDO A PAGAR 0,00