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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6701 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE 12,00 12,00
1.00 LIMPA - ÁCIDO MURIÁTICO 16,00 16,00
3.00 PARAFUSO 1,00 3,00
1.00 CHUVEIRO 95,00 95,00
1.00 COLA CANO 5,00 5,00
1.00 CANO CHUVEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DO CRAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 SILICONE LIMPA - ÁCIDO MURIÁTICO PARAFUSO CHUVEIRO COLA CANO CANO CHUVEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DO CRAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 151,00
24/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 69195473. 151,00
TOTAL 151,00 151,00 0,00
SALDO A PAGAR 151,00