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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ABRAÇADEIRA - 3/4 C/BIELA 3,50 210,00
25.00 ELETRODUTO 3/4 23,00 575,00
20.00 CAIXA ELETRODUTO 10,00 200,00
3.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, BEM COMO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LOCAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 ABRAÇADEIRA - 3/4 C/BIELA ELETRODUTO 3/4 CAIXA ELETRODUTO FITA ISOLANTE 20M X 19MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, BEM COMO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LOCAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.030,00
02/10/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/1510. 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.030,00