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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6775 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA 1034 24V 13,00 52,00
1.00 CHAVE LUZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ONIBUR RURAL PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 LAMPADA 1034 24V CHAVE LUZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ONIBUR RURAL PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 372,00
29/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/69254864; 890/69254327; REF. EMPENHO 6775/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. 372,00
TOTAL 372,00 372,00 0,00
SALDO A PAGAR 372,00