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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6804 Data de lançamento: 30/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tubo de descarga externo 40 mm 19,80 39,60
1.00 Lavatório de louça branca convencional com coluna 247,50 247,50
15.00 Tomada simples de sobrepor externo 6,93 103,95
16.00 Interruptor duplo de sobrepor externo 13,86 221,76
13.00 Lâmpada led 15 w 7,92 102,96
9.00 Disjuntor monopolar 40 A 14,85 133,65
30.00 Fio elétrico isolador 2,5 mm 2,47 74,10
15.00 Interruptor simples com tomada 11,88 178,20
3.00 Tomada Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026 NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO Nº 314/2026. 7,42 22,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2026 Tubo de descarga externo 40 mm Lavatório de louça branca convencional com coluna Tomada simples de sobrepor externo Interruptor duplo de sobrepor externo Lâmpada led 15 w Disjuntor monopolar 40 A Fio elétrico isolador 2,5 mm Interruptor simples com tomada Tomada Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026 NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO Nº 314/2026. 1.123,98
02/10/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/1509. 1.123,98
TOTAL 1.123,98 1.123,98 0,00
SALDO A PAGAR 1.123,98