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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6849 Data de lançamento: 01/10/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUADRO DE COMANDO - (MANUTENÇÃO) 485,00 485,00
1.00 QUADRO DE COMANDO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA FERRARI DO GRUPO TASTCH N° 17 E DA BORBA GATO Nº 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 273,90 273,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2026 QUADRO DE COMANDO - (MANUTENÇÃO) QUADRO DE COMANDO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA FERRARI DO GRUPO TASTCH N° 17 E DA BORBA GATO Nº 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 758,90
01/10/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/137; E/136; REF. EMPENHO 6841/2026 5957 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE. 758,90
01/10/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6849/2026, COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD 22,99
TOTAL 758,90 758,90 22,99
SALDO A PAGAR 735,91

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 01/10/2026 22,99 Lançada
TOTAL   22,99