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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇOES EM PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 697 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 245/2025. 5.840,00 5.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES E MEMBROS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 245/2025. 5.840,00
30/01/2026 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 5.840,00
06/02/2026 Pagamento de Empenho 697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.840,00
TOTAL 5.840,00 5.840,00 5.840,00
SALDO A PAGAR 0,00