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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 863 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MARAU-RS, NO DIA 10.02.2026 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MARAU-RS, NO DIA 10.02.2026 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00
10/02/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/3885 E 3/3885. 74,00
24/02/2026 Pagamento de Empenho 863/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00