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Última atualização realizada em 27/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11.02.2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO CERCEAMENTO ELETRONICO, BEM COMO AUDIENCIA COM O ASSESSOR DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE PROJETOS CADASTRADOS NO PORTAL DE CONVENIOS. 164,00 164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11.02.2026 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO CERCEAMENTO ELETRONICO, BEM COMO AUDIENCIA COM O ASSESSOR DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE PROJETOS CADASTRADOS NO PORTAL DE CONVENIOS. 164,00
11/02/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 7/131884 E 6/148023. 164,00
20/02/2026 Pagamento de Empenho 893/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,00
TOTAL 164,00 164,00 164,00
SALDO A PAGAR 0,00