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Última atualização realizada em 27/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 994 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SABONETE 1,99 5,97
1.00 CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR 4,99 4,99
2.00 DESODORÂNTE ROLON 13,99 27,98
1.00 SHAMPOO 12,99 12,99
1.00 ESCOVA DENTAL 4,99 4,99
1.00 APARELHO DE BARBEAR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. 11,99 11,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 SABONETE CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR DESODORÂNTE ROLON SHAMPOO ESCOVA DENTAL APARELHO DE BARBEAR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. 68,91
TOTAL 68,91 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 68,91