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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1520 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 01/2024. 90.000,00 90.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 01/2024. 90.000,00
11/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
25/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 8.000,00
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.000,00
25/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
22/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
28/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
26/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
30/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
21/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
25/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
25/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
31/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
26/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.000,00
29/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.000,00
TOTAL 90.000,00 90.000,00 90.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.