Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4998 | 12/08/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 |
5065 | 17/08/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 894,23 | 894,23 | 894,23 |
5708 | 14/09/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 719,80 | 719,80 | 719,80 |
Sub-total | 1.973,93 | 1.973,93 | 1.973,93 | ||
Total | 1.973,93 | 1.973,93 | 1.973,93 |