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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS COM FAMÍLIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 0,00 76,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS COM FAMÍLIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 76,55
15/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF. 105446 76,55
06/03/2013 Pagamento de Empenho 1038/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850044 76,55
TOTAL 76,55 76,55 76,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.