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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 03/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13. 0,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2013 REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13. 876,00
01/02/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 42302, 42671, 180,92
14/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858725 180,92
22/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 129 106,89
25/02/2013 VALOR ANULADO POR SOBRA DE SALDO DE EMPENHO GERAL -588,19
04/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851128 106,89
TOTAL 287,81 287,81 287,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.