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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1079 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA DO CRAS. 0,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA DO CRAS. 44,00
18/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF. 002.150.581 44,00
05/03/2013 Pagamento de Empenho 1079/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858749 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.