Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1106 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICROONIBUS AGRALE, PLACAS IMT-4838 |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICROONIBUS AGRALE, PLACAS IMT-4838 |
240,00 |
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20/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 11161 |
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240,00 |
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05/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1106/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1275 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.