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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO MICROONIBUS, PLACAS IMH-4026 0,00 590,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO MICROONIBUS, PLACAS IMH-4026 590,94
20/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 002.163.860 590,94
05/03/2013 Pagamento de Empenho 1139/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1275 590,94
TOTAL 590,94 590,94 590,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.