Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1153 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. |
0,00 |
150,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. |
150,80 |
|
|
21/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIELI F. MORAES, CFE NF. 002.169.907 |
|
150,80 |
|
05/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1153/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851137 |
|
|
150,80 |
TOTAL |
150,80 |
150,80 |
150,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.