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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PIRES E CAMPOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1165 Data de lançamento: 21/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2013 REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 18,00
22/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA O. MORGAN, CFE NF. 1048 18,00
05/03/2013 Pagamento de Empenho 1165/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1270 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.