Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA RK 406-B |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA RK 406-B |
47,00 |
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| 22/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 002.174.401 |
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47,00 |
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| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858760
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2013
JOE GONCALVES FONTOURA - 12873 |
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.