Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1208 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM USADAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
35,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM USADAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
35,92 |
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22/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE CF. 035660 |
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35,92 |
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05/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1208/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1272 |
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35,92 |
TOTAL |
35,92 |
35,92 |
35,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.