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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0239, 9625.0841, 9625.1759, 9625.1765, 9625.1932, 9625.2153, 9627.3697. 1.086,07 1.086,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0239, 9625.0841, 9625.1759, 9625.1765, 9625.1932, 9625.2153, 9627.3697. 1.086,07
02/01/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.086,07
18/01/2013 Pagamento de Empenho 14/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858675 1.086,07
TOTAL 1.086,07 1.086,07 1.086,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.