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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1403 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 102/2013, AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 334,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 102/2013, AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 334,95
22/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 130 334,95
04/03/2013 Pagamento de Empenho 1403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851128 334,95
TOTAL 334,95 334,95 334,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.