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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1414 Data de lançamento: 25/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 13 DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO. 0,00 887,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2013 REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 13 DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO. 887,70
26/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF. 002.191.259 887,70
06/03/2013 Pagamento de Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 843 887,70
TOTAL 887,70 887,70 887,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.