Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RK-406B |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RK-406B |
40,00 |
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25/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 002.181.491 |
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40,00 |
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06/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1419/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 844 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.