Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONVITE Nº 03/2013. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONVITE Nº 03/2013. |
25,00 |
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08/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.250.043. |
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25,00 |
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20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1426/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850048 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.