Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
08/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA BATERIA DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS MCX 3261. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2013 |
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA BATERIA DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS MCX 3261. |
20,00 |
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08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF 11141. |
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20,00 |
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22/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858680
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013
WALTER DE SOUZA JESUS - 37 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.