Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
08/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO GOL PLACAS MCX 3261. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2013 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO GOL PLACAS MCX 3261. |
105,25 |
|
|
08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
105,25 |
|
18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 148/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 821 |
|
|
105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.