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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 15 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0128 96,21 96,21
1.00 9625.0328 164,11 164,11
1.00 9625.0339 107,92 107,92
1.00 9625.0617 40,58 40,58
1.00 9625.0654 82,89 82,89
1.00 9625.1399 6,10 6,10
1.00 9625.1475 103,05 103,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0128 9625.0328 9625.0339 9625.0617 9625.0654 9625.1399 9625.1475 600,86
02/01/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 600,86
18/01/2013 Pagamento de Empenho 15/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 855 600,86
TOTAL 600,86 600,86 600,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.