Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0128 |
96,21 |
96,21 |
1.00 |
9625.0328 |
164,11 |
164,11 |
1.00 |
9625.0339 |
107,92 |
107,92 |
1.00 |
9625.0617 |
40,58 |
40,58 |
1.00 |
9625.0654 |
82,89 |
82,89 |
1.00 |
9625.1399 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.1475 |
103,05 |
103,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0128 9625.0328 9625.0339 9625.0617 9625.0654 9625.1399 9625.1475 |
600,86 |
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02/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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600,86 |
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18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 15/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 855 |
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600,86 |
TOTAL |
600,86 |
600,86 |
600,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.