Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO FOLHA FEVEREIRO/2013. |
0,00 |
403,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2013 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO FOLHA FEVEREIRO/2013. |
403,42 |
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27/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE COMPLEMENTAÇÃO FOLHA 02/2013. |
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403,42 |
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07/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 849
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013
SERVIDORES - 4 |
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403,42 |
TOTAL |
403,42 |
403,42 |
403,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.