Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE ARTESANATO EM MDF PARA AS FESTIVIDADES DO ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE ARTESANATO EM MDF PARA AS FESTIVIDADES DO ESCONDERIJO DO COELHO. |
35,00 |
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01/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.207.549. |
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35,00 |
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20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1563/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858786 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.