Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARIZA GUGEL DE BARROS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1567 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MOTOS DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MOTOS DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO. |
3.000,00 |
|
|
18/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 178. |
|
3.000,00 |
|
03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858832
PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2013
MARIZA GUGEL DE BARROS ME - 4200 |
|
|
3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.