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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.94.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. 0,00 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 REF. CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. 5.200,00
19/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1219. 4.000,00
26/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851235 4.000,00
21/05/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 1337 400,00
14/06/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859020 400,00
08/10/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01447. 800,00
16/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 25 800,00
TOTAL 5.200,00 5.200,00 5.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.