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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO R. S. PAIXAO & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1617 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM REPAROS NA PATROLA FG-85. 0,00 140,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM REPAROS NA PATROLA FG-85. 140,40
04/03/2013 EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .002.212.255. 140,40
20/03/2013 Pagamento de Empenho 1617/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858797 140,40
TOTAL 140,40 140,40 140,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.