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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DO CRAS. 0,00 681,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DO CRAS. 681,00
08/03/2013 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.228.575. 543,00
08/03/2013 DESPESA NÃO EFETIVADA. -138,00
20/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1618/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858786 543,00
TOTAL 543,00 543,00 543,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.