Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA SRª MAGUIDA SUZANA GHUZI, CONFORME PARECER SOCIAL. |
0,00 |
288,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA SRª MAGUIDA SUZANA GHUZI, CONFORME PARECER SOCIAL. |
288,80 |
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05/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.228.873. |
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288,80 |
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02/04/2013 |
Pagamento de Empenho 1640/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858826 |
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288,80 |
TOTAL |
288,80 |
288,80 |
288,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.