REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10.01.2013, PARA IR NO BADESUL, SECRETARIA EST. OBRAS, MINISTERIO AGRICULTURA, SECRETARIA DA SAUDE, BANRISUL E FEPAM.
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107,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2013
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10.01.2013, PARA IR NO BADESUL, SECRETARIA EST. OBRAS, MINISTERIO AGRICULTURA, SECRETARIA DA SAUDE, BANRISUL E FEPAM.
107,25
09/01/2013
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
107,25
18/01/2013
Pagamento de Empenho 166/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851097
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TOTAL
107,25
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107,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.