Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1750 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MELH. REDE ILUM. PÚBLICA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
0,00 |
458,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
458,60 |
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08/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .002.251.554. |
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458,60 |
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20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858803
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2013
NELSON HEFLE - 136 |
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458,60 |
TOTAL |
458,60 |
458,60 |
458,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.