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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 09/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRU. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHO DE TINTA (PRETO E COLORIDO) PARA IMPRESSORA DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHO DE TINTA (PRETO E COLORIDO) PARA IMPRESSORA DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 30,00
09/01/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF 688. 30,00
21/01/2013 Pagamento de Empenho 178/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858678 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.