Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ESTACIONE CAR ESTACIONAMENTO DIFERENCIADO E SERVIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10.01.2013. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2013 |
REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10.01.2013. |
10,00 |
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10/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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10,00 |
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18/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851102
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2013
ESTACIONE CAR ESTACIONAMENTO DIFERENCIADO E SERVICOS LTDA ME - 4182 |
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10,00 |
TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.