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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 14/03/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PRÓ JOVEM - PBV I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS E DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DE APRENDIZAGENS NO CRAS. 0,00 4.382,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS E DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM OFICINAS DE APRENDIZAGENS NO CRAS. 4.382,70
02/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .002.372.452, .003.372.697, .002.372.836. .002.372.981, .002.373.217. 4.382,70
10/04/2013 Pagamento de Empenho 1875/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850030 4.382,70
TOTAL 4.382,70 4.382,70 4.382,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.