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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 21/03/2013
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRIBUI€AO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 03/2013 0,00 142,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2013 REFERENTE CONTRIBUI€AO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 03/2013 142,38
21/03/2013 LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISÃO MARÇO/2013 E FERIAS ABRIL/2013. 142,38
18/04/2013 Pagamento de Empenho 2197/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858906 142,38
TOTAL 142,38 142,38 142,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.