Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOAO BATISTA DECET - FI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE E UNHA) PARA MOTONIVELADORA FG-85. |
0,00 |
270,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE E UNHA) PARA MOTONIVELADORA FG-85. |
270,50 |
|
|
14/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .088. |
|
270,50 |
|
21/01/2013 |
Pagamento de Empenho 226/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851108 |
|
|
270,50 |
TOTAL |
270,50 |
270,50 |
270,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.