Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
232 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRU. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TRENA E LINHA DE PEDREIRO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TRENA E LINHA DE PEDREIRO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
24,00 |
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14/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .002.014.746. |
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24,00 |
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21/01/2013 |
Pagamento de Empenho 232/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858679 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.