Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO(VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CRAS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013. |
909,99 |
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30/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1847. |
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100,00 |
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10/05/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858922 |
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100,00 |
03/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF. 1888 |
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100,00 |
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06/06/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850302 |
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100,00 |
01/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1938. |
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100,00 |
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10/07/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859079 |
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100,00 |
06/08/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nº 1989. |
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100,00 |
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12/08/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859183 |
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100,00 |
03/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 2048. |
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100,00 |
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09/09/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851255 |
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100,00 |
04/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 2100. |
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100,00 |
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09/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2013 - REF. 09/2013
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 |
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100,00 |
06/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO L. TOLEDO LIRA, CFE NF. 2167 |
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100,00 |
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08/11/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859246 |
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100,00 |
03/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nº 2228. |
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100,00 |
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11/12/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859325 |
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100,00 |
26/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2282. |
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100,00 |
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10/01/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859432 |
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100,00 |
03/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2341. |
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9,99 |
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10/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859474 |
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9,99 |
TOTAL |
909,99 |
909,99 |
909,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.