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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2508 Data de lançamento: 03/04/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS HP PHOTOSMART C4280 E HP DESKJET 2000, PARA UTILIZADAS NO CRAS. 0,00 653,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2013 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS HP PHOTOSMART C4280 E HP DESKJET 2000, PARA UTILIZADAS NO CRAS. 653,30
03/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.378.783. 653,30
12/04/2013 Pagamento de Empenho 2508/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850051 653,30
TOTAL 653,30 653,30 653,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.