Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2782 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
64,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. |
64,80 |
|
|
17/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .002.457.857. |
|
64,80 |
|
26/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851247
PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2013
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
|
|
64,80 |
TOTAL |
64,80 |
64,80 |
64,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.